El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la apertura del proceso fiscal para el ejercicio 2025. Los contribuyentes en México deben reportar sus ingresos generados el año pasado para evitar multas. El sistema digital ya se encuentra actualizado con información precargada de nómina y retenciones.
Claves de la Declaración 2025
- Periodo oficial: Del 1 al 30 de abril de 2026.
- Uso de e.firma: Obligatoria si el saldo a favor supera los 10,001 pesos.
- Pago en parcialidades: Se permite liquidar adeudos hasta en 6 cuotas mensuales.
¿Cuándo se debe presentar la Declaración Anual 2025?
La Declaración Anual se presenta del 1 al 30 de abril de 2026. El portal del SAT funciona las 24 horas del día para recibir los reportes de ingresos de las personas físicas. Cumplir en este plazo previene recargos y permite solicitar la devolución de impuestos de forma ágil y en Rankia te contamos cómo presentarla.
¿Quiénes están obligados a declarar impuestos este año?
Deben declarar las personas físicas con ingresos por sueldos superiores a 400,000 pesos anuales. También es obligatorio para quienes tuvieron dos o más empleadores de forma simultánea o dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre de 2025.
Según la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), otros perfiles obligados son:
- Personas con ingresos por honorarios (servicios profesionales).
- Arrendadores de inmuebles (renta de casas o locales).
- Emprendedores en plataformas tecnológicas o actividades empresariales.
- Quienes recibieron dividendos, intereses o premios.
- Pensionados con ingresos que superen los límites del Artículo 93 de la LISR.
¿Qué novedades incluye el portal del SAT para 2026?
El SAT implementó mejoras de navegación que obligan a completar cada apartado antes de avanzar. Esta validación por etapas reduce errores y omisiones en el llenado del formulario. El sistema muestra ahora el desglose de ingresos exentos identificados directamente en los CFDI de nómina.
Característica | Detalle Técnico | Beneficio para el usuario |
Información precargada | Datos de retenciones y pagos | Ahorro de tiempo en captura |
Visor de Retenciones | Consulta de facturas recibidas | Mayor control sobre los gastos |
Campos SOFIPOS | Diferenciación de montos gravados | Evita errores en el cálculo de intereses |
Parcialidades | Hasta 6 pagos mensuales | Facilidad de liquidez para el contribuyente |
¿Cómo funciona el saldo a favor y el pago de impuestos?
Un saldo a favor ocurre cuando el contribuyente pagó más impuestos de los debidos tras aplicar deducciones personales. Si el monto es menor a 10,000 pesos, basta con la Contraseña; si es mayor, el SAT exige la e.firma vigente. Por el contrario, si resulta un saldo en contra, se puede optar por el pago en parcialidades siempre que la primera se cubra en abril.
Pros y Contras de declarar en la primera semana
- Pros: Recepción más rápida de devoluciones (depósitos en 5-10 días hábiles) y mayor tiempo para corregir errores sin multas.
- Contras: Posible saturación del sistema los primeros tres días y ajustes de último minuto en la carga de precargados.
Prepara tu información para el cierre fiscal
El cumplimiento fiscal en México es ahora un proceso automatizado gracias a la factura electrónica. Los contribuyentes deben verificar que sus gastos deducibles, como honorarios médicos o colegiaturas, aparezcan correctamente en el Visor de Deducciones antes de enviar el formato final. Utilizar las herramientas del SAT garantiza una declaración exitosa.
¿Ya revisaste si tus facturas de gastos médicos aparecen en el portal del SAT para tu devolución?